Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12859 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
FRETE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇA PARA O VEÍCULO Nº105. |
0,00 |
23,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEÇA PARA O VEÍCULO Nº105. |
23,80 |
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20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 98624 |
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23,80 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-23,80 |
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01/11/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-23,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.