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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 12904 Data de lançamento: 18/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 0,00 3.822,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 01 REF. 10 VIAGENS MES DE DEZEMBRO/2017, CFE 8º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 76/2014. 3.822,00
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 128 3.822,00
18/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000562, 000570 PAGTO. REF. EMPENHO 12904/2017 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 3.822,00
TOTAL 3.822,00 3.822,00 3.822,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.