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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 12956 Data de lançamento: 18/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/10/17 A 10/11/17 TEL. 54-99698-6001/ 99705-6047 0,00 38,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/10/17 A 10/11/17 TEL. 54-99698-6001/ 99705-6047 38,55
18/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 38,55
26/12/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005635 PAGTO. REF. EMPENHO 12956/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 38,55
TOTAL 38,55 38,55 38,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.