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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 13107 Data de lançamento: 26/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: REFEIÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA CAMPINA REDONDA. 0,00 771,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2017 VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA CAMPINA REDONDA. 771,98
26/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 17713952 771,98
29/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13107/2017 NIWTON SOARES FIAD - 2023 771,98
TOTAL 771,98 771,98 771,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.