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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:03.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 13273 Data de lançamento: 28/12/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Dezembro de 2017 0,00 2.366,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2017 FERIAS INDENIZADAS REF. MES Dezembro de 2017 2.366,30
28/12/2017 liquidado cfe empenhos mês de dezembro 2017 2.366,30
29/12/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013273/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.366,30
TOTAL 2.366,30 2.366,30 2.366,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.