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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1338 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Fevereiro de 2017 0,00 18,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Fevereiro de 2017 18,68
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 18,68
24/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001338/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 18,68
TOTAL 18,68 18,68 18,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.