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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 13445 Data de lançamento: 28/12/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO
Natureza da despesa: ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11/2017 E 05/12/2017 PARA TRASNPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2017 VALOR REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20/11/2017 E 05/12/2017 PARA TRASNPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. 10,00
19/01/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 10,00
25/01/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863588 PAGTO. REF. EMPENHO 13445/2017 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.