Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
135 |
Data de lançamento: |
16/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ASILO LUIS GARAFFA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2017 |
VALOR REF. A AQUISICAO DE GASOLINA CONFORME O CONTRATO N° 001/2017. |
500,00 |
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15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 90619,89989,89150 |
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500,00 |
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21/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005102
PAGTO. REF. EMPENHO 135/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.