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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 144 Data de lançamento: 16/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL - OLEO S10
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. A AQUISICAO DE DIESEL S10 CONFORME O CONTRATO N° 002/2017. 0,00 13.150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2017 VALOR REF. A AQUISICAO DE DIESEL S10 CONFORME O CONTRATO N° 002/2017. 13.150,00
15/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 108 432,42
22/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2017 - REF. NF108 VILARINHO & TESTON LTDA-ME - 85699 432,42
24/02/2017 EMPENHADO A MAIOR -5.000,00
07/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 139 82,72
15/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005153 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2017 - REF. MARÇO/2017 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 82,72
04/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000000154 1.664,91
04/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000000172 3.547,55
04/04/2017 ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO -2.422,40
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2017 - REF. NF 172 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 3.547,55
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901186 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 144/2017 - REF. NF 154 VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 1.664,91
TOTAL 5.727,60 5.727,60 5.727,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.