Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1494 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES Fevereiro de 2017 |
0,00 |
734,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
1/3 SOBRE FÉRIAS REF. MES Fevereiro de 2017 |
734,54 |
|
|
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 |
|
734,54 |
|
24/02/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001494/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
|
|
734,54 |
TOTAL |
734,54 |
734,54 |
734,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.