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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1495 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES Fevereiro de 2017 0,00 2.203,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 FÉRIAS ANTECIPADAS REF. MES Fevereiro de 2017 2.203,62
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 2.203,62
24/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001495/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 2.203,62
TOTAL 2.203,62 2.203,62 2.203,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.