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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 1529 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTO CC REF. MES Fevereiro de 2017 0,00 4.920,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 VENCIMENTO CC REF. MES Fevereiro de 2017 4.920,62
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS FEVEREIRO/2017 4.920,62
24/02/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001529/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 4.920,62
TOTAL 4.920,62 4.920,62 4.920,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.