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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1589 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/16 A 10/02/17 TEL. 54-996101313, 996686907, 996826949, 996829964, 999054351, 999054357, 999465868, 999584686, 999620252, 999746481, 999767755, 999767772, 999915373, 999958449, 999790627. 0,00 1.300,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/16 A 10/02/17 TEL. 54-996101313, 996686907, 996826949, 996829964, 999054351, 999054357, 999465868, 999584686, 999620252, 999746481, 999767755, 999767772, 999915373, 999958449, 999790627. 1.300,82
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 1.300,82
13/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863055 PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2017 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 1.300,82
TOTAL 1.300,82 1.300,82 1.300,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.