Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1599 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/16 A 10/02/17 TEL. 54-999796269 |
0,00 |
46,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/16 A 10/02/17 TEL. 54-999796269 |
46,87 |
|
|
24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
46,87 |
|
13/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005120
PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2017
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
|
|
46,87 |
TOTAL |
46,87 |
46,87 |
46,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.