Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1610 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AMORTIZAÇAO PASSIVO ATUARIAL MES FEVEREIRO 2017. |
0,00 |
11.223,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2017 |
VALOR REF. AMORTIZAÇAO PASSIVO ATUARIAL MES FEVEREIRO 2017. |
11.223,74 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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11.223,74 |
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06/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005118
PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2017
FUNDAP - 65480 |
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11.223,74 |
TOTAL |
11.223,74 |
11.223,74 |
11.223,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.