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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1625 Data de lançamento: 24/02/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, PREGOS, REGISTRO PVC, CAL, FERROLHO E ADESIVO EPOXI PARA USO NA MANUTEÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 0,00 1.105,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, PREGOS, REGISTRO PVC, CAL, FERROLHO E ADESIVO EPOXI PARA USO NA MANUTEÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. 1.105,40
16/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 60555 1.105,40
22/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853268 PAGTO. REF. EMPENHO 1625/2017 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 1.105,40
TOTAL 1.105,40 1.105,40 1.105,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.