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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1658 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DE COZINHA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA USO NA COZINHA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 0,00 329,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO PARA USO NA COZINHA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. 329,90
14/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 24554 329,90
20/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861857 PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 329,90
TOTAL 329,90 329,90 329,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.