Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1664 |
Data de lançamento: |
01/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
895,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
895,60 |
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28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 225092, 225101, 225100, 225097, 225098, 225093. |
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895,60 |
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03/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863040
PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2017
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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895,60 |
TOTAL |
895,60 |
895,60 |
895,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.