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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1666 Data de lançamento: 01/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DO DEPÓSITO E JULIO CARDOSO. 0,00 1.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DO DEPÓSITO E JULIO CARDOSO. 1.030,00
28/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.260.930 1.030,00
03/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901144 PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2017 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.