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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 1724 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa: 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 80 FLORES PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 80 FLORES PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA. 400,00
28/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.281.133 400,00
03/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861899 PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2017 MARIA DALIR DURIGON - 64835 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.