Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARIA DALIR DURIGON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1724 |
Data de lançamento: |
02/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 80 FLORES PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 80 FLORES PARA OS PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA. |
400,00 |
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28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.281.133 |
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400,00 |
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03/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861899
PAGTO. REF. EMPENHO 1724/2017
MARIA DALIR DURIGON - 64835 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.