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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 08:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1791 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 33,93 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. 0,00 578,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 VEICULO Nº 33,93 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. 578,50
03/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.308.932, 14.308.835. 578,50
06/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901153 PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2017 JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA - 1998 578,50
TOTAL 578,50 578,50 578,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.