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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº131/2012 NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 19/11/2017. 0,00 19.821,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, CFE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº131/2012 NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 19/11/2017. 19.821,56
31/01/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 156 1.747,21
07/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. JANEIRO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
06/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 564 1.747,21
13/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
04/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.747,21
18/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. MARÇO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
03/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.747,21
10/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. ABRIL/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
31/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1817 1.747,21
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. MAIO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
28/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.747,21
04/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. JUNHO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
27/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2717 1.747,21
01/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. JULHO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
30/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3206 1.747,21
05/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. AGOSTO/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 1.747,21
28/09/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.747,21
10/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. SETEMBRO/2017 DPM - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS - 100 1.747,21
31/10/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4285 1.747,21
08/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. OUTUBRO/2017 DPM - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS - 100 1.747,21
30/11/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4736 1.747,21
05/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 DPM - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS - 100 1.747,21
26/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5183 602,25
28/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2017 - REF. DEZEMBRO/2017 DPM - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS - 100 602,25
TOTAL 19.821,56 19.821,56 19.821,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.