Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1827 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA E ROLO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE RIO JACUÍ. |
0,00 |
243,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTA E ROLO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DA PONTE RIO JACUÍ. |
243,50 |
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03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 690 |
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243,50 |
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07/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901155
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2017
MARE TINTAS LTDA - 62052 |
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243,50 |
TOTAL |
243,50 |
243,50 |
243,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.