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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1846 Data de lançamento: 07/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 20,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE PILHAS PARA USO EM EQUIPAMENTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 20,37
03/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6196 20,37
04/04/2017 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -20,37
04/04/2017 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -20,37
13/04/2017 ANULADO INDEVIDAMENTE 20,37
17/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6196 20,37
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863127 PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 20,37
TOTAL 20,37 20,37 20,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.