Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1849 |
Data de lançamento: |
07/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA ELÉTRICA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E EM EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. |
0,00 |
495,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA GARRAFA ELÉTRICA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E EM EVENTOS SOCIAIS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE. |
495,00 |
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03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6196 |
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495,00 |
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04/04/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-495,00 |
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04/04/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-495,00 |
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13/04/2017 |
anulado indevidamente |
495,00 |
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17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6196 |
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495,00 |
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20/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863127
PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2017
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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495,00 |
TOTAL |
495,00 |
495,00 |
495,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.