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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 08/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO. 0,00 4.971,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA COM AMBULÂNCIA UTI PARA PASSO FUNDO. 4.971,48
03/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 672 4.971,48
07/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863100, 863101 PAGTO. REF. EMPENHO 1875/2017 UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844 4.971,48
TOTAL 4.971,48 4.971,48 4.971,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.