Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANITA ERICA BAO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1988 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEIC. Nº135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
1.391,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2017 |
VEIC. Nº135
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE. |
1.391,00 |
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06/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 04390 |
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1.391,00 |
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11/04/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.359,00 |
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11/04/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1.359,00 |
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17/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863120
PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2017
ANITA ERICA BAO - 446 |
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32,00 |
TOTAL |
32,00 |
32,00 |
32,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.