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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2000 Data de lançamento: 14/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA, BARRAS DE FERRO DE CONSTRUÇÃO E CAIXA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 196,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CUMEEIRA, BARRAS DE FERRO DE CONSTRUÇÃO E CAIXA DE DESCARGA PARA MANUTENÇÃO NA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 196,78
04/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000024722 196,78
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861920 PAGTO. REF. EMPENHO 2000/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 196,78
TOTAL 196,78 196,78 196,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.