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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2001 Data de lançamento: 14/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA TROCA EM PORTAS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 161,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS PARA TROCA EM PORTAS DA EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT. 161,00
04/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000024722 161,00
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861920 PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 161,00
TOTAL 161,00 161,00 161,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.