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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2080 PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2080 PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 10,00
06/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014441091 10,00
17/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861933 PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2017 LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI - 83737 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.