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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 10:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2094 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. REAJUSTE ANUAL SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMA DE FROTAS DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. 0,00 129,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 VALOR REF. REAJUSTE ANUAL SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMA DE FROTAS DE FEVEREIRO/2017 A FEVEREIRO/2018, CFE 3º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016. 129,12
19/03/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8890 129,12
18/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005835 PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 129,12
TOTAL 129,12 129,12 129,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.