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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2125 Data de lançamento: 17/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS EMEFS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. 0,00 720,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2017 VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS EMEFS AUGUSTO PERUZZO, IMACULADA CONCEIÇÃO, ALEXANDRE TRAMONTINI E EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT. 720,00
22/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2017302, 2017299. 720,00
29/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861892 PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2017 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 720,00
TOTAL 720,00 720,00 720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.