Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2136 |
Data de lançamento: |
17/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2017. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DIESEL CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº03/2017. |
20.000,00 |
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04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 000000775 |
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768,27 |
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04/04/2017 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-19.231,73 |
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10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863104
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2017 - REF. NF 775
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA - 82805 |
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768,27 |
TOTAL |
768,27 |
768,27 |
768,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.