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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANA CRISTINA FLECK PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2174 Data de lançamento: 20/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22,23/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. 0,00 770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2017 VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 20,21,22,23/03/17 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR. 770,00
20/03/2017 EMPENHADO A MAIOR -180,00
24/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 590,00
30/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005166 PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2017 ANA CRISTINA FLECK PEREIRA - 65644 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.