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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 13:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSS & ROSS LTDA MERCADO LOURENCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2217 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 159,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 159,46
21/03/2017 EMPENHADO A MAIOR -21,11
11/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 019567 138,35
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005209 PAGTO. REF. EMPENHO 2217/2017 ROSS & ROSS LTDA MERCADO LOURENCO - 1487 138,35
TOTAL 138,35 138,35 138,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.