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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 2225 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555 E 33833044 COM VENCIMENTO EM 27/03/17. 0,00 395,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-1555 E 33833044 COM VENCIMENTO EM 27/03/17. 395,53
21/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 395,53
27/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005139 PAGTO. REF. EMPENHO 2225/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 395,53
TOTAL 395,53 395,53 395,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.