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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2282 Data de lançamento: 22/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 8.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELHADO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 8.700,00
03/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 05 8.700,00
10/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005179 PAGTO. REF. EMPENHO 2282/2017 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 8.700,00
TOTAL 8.700,00 8.700,00 8.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.