Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO DE PESSOAS EM SERVIÇO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº59/2015. |
12.425,00 |
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31/01/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 25 |
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2.485,00 |
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14/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. JANEIRO/2017.
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
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2.485,00 |
07/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 28 |
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2.485,00 |
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15/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853266
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
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2.485,00 |
03/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 30 |
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2.961,40 |
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06/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853274
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. MARÇO/2017
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
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2.961,40 |
28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 35 |
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2.961,40 |
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10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853301
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. ABRIL/2017
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
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2.961,40 |
02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 38 |
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1.532,20 |
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09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853327
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2017 - REF. MAIO/2017
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
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1.532,20 |
TOTAL |
12.425,00 |
12.425,00 |
12.425,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.