Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2315 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELAS E PEÇAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO DE EQUIPES DE TRABALHO NO INTERIOR. |
0,00 |
268,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELAS E PEÇAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO DE EQUIPES DE TRABALHO NO INTERIOR. |
268,30 |
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17/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014533843 |
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268,30 |
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24/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005214
PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2017
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
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268,30 |
TOTAL |
268,30 |
268,30 |
268,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.