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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2315 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELAS E PEÇAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO DE EQUIPES DE TRABALHO NO INTERIOR. 0,00 268,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELAS E PEÇAS DE GÁS DE COZINHA PARA USO DE EQUIPES DE TRABALHO NO INTERIOR. 268,30
17/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014533843 268,30
24/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005214 PAGTO. REF. EMPENHO 2315/2017 AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 268,30
TOTAL 268,30 268,30 268,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.