Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAZZARINO & CORACINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2333 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CONTRATO Nº01/2017. |
0,00 |
182,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/03/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA CFE CONTRATO Nº01/2017. |
182,44 |
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04/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 098183 |
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182,44 |
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10/04/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901185
PAGTO. REF. EMPENHO 2333/2017
MAZZARINO & CORACINI LTDA - 79635 |
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182,44 |
TOTAL |
182,44 |
182,44 |
182,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.