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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TIAGO MICHEL BUENO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2358 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 0,00 238,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. 238,00
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 014555644 238,00
26/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861956 PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2017 TIAGO MICHEL BUENO ME - 83731 238,00
TOTAL 238,00 238,00 238,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.