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Última atualização realizada em 14/11/2024 às 13:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS E MARRETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS LOCALIDADES VOLTA ALEGRE E PONTÃO DO BUTIÁ. 0,00 190,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PREGOS E MARRETA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PONTES DAS LOCALIDADES VOLTA ALEGRE E PONTÃO DO BUTIÁ. 190,66
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 002412 190,66
26/04/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2017 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 81834 190,66
TOTAL 190,66 190,66 190,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.