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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S

Dados do Empenho
Número do empenho: 2391 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. A INSCRIÇÕES DA SECRETARIA ROSELI LOURDES SIGNOR E DA SERVIDORA ANA CRISTINA FLECK PEREIRA, DO CURSO ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA SECRETÁRIOS, COORDENADORES TÉCNICOS SOCIAIS DO SUAS NO MUNICIPIO. 0,00 732,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 VALOR REF. A INSCRIÇÕES DA SECRETARIA ROSELI LOURDES SIGNOR E DA SERVIDORA ANA CRISTINA FLECK PEREIRA, DO CURSO ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA SECRETÁRIOS, COORDENADORES TÉCNICOS SOCIAIS DO SUAS NO MUNICIPIO. 732,00
28/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 732,00
31/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853271 PAGTO. REF. EMPENHO 2391/2017 FAMURS FED DAS ASSOC.DE MUN.DO R.S - 87 732,00
TOTAL 732,00 732,00 732,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.