Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2395 Data de lançamento: 27/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA BOTA DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE CONCESSÕES EM ANEXO. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA BOTA DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE CONCESSÕES EM ANEXO. 240,00
06/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 005215 240,00
13/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000504 PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.