Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2405 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/INST.FINAN. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. JUROS DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL |
0,00 |
8.796,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2017 |
VALOR REF. JUROS DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL |
8.796,55 |
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28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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8.796,55 |
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29/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2017
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
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8.796,55 |
TOTAL |
8.796,55 |
8.796,55 |
8.796,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.