Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2406 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3290.22.01.00.00.00 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRAT.C/INST.FINAN. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL. |
0,00 |
25.964,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2017 |
VALOR REF. TAXA SELIC DO CONTRATO N° 053/2016 - REF. AO PROGRAMA PIMES BADESUL. |
25.964,45 |
|
|
28/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
25.964,45 |
|
29/03/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2406/2017
BADESUL DESENVOLVIMENTO SA AGENCIA DE FOMENTO - 85753 |
|
|
25.964,45 |
TOTAL |
25.964,45 |
25.964,45 |
25.964,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.