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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2426 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS, LÂMPADAS, REATORES, PLUGUES E ELETRODO PARA USO NA SECRETARIA. 0,00 634,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CABOS, LÂMPADAS, REATORES, PLUGUES E ELETRODO PARA USO NA SECRETARIA. 634,44
20/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061209 634,44
02/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853293 PAGTO. REF. EMPENHO 2426/2017 JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 62668 634,44
TOTAL 634,44 634,44 634,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.