Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
247 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE 1 SOPRADOR, 1 MOTOSERRA E 2 PULVERIZADOR, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
2.663,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2017 |
VALOR REF. AQUISICAO DE 1 SOPRADOR, 1 MOTOSERRA E 2 PULVERIZADOR, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
2.663,00 |
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15/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2260 |
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2.663,00 |
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21/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 247/2017
GUILHERME M PARIZOTTO ME - 82454 |
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2.663,00 |
TOTAL |
2.663,00 |
2.663,00 |
2.663,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.