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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 26 Data de lançamento: 02/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPÍO CFE CONTRATO 52/2013 E 8º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS EM UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICIPÍO CFE CONTRATO 52/2013 E 8º TERMO ADITIVO, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2017. 600,00
09/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 642 200,00
15/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862975 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. JANEIRO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 200,00
06/03/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 719 200,00
14/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863062 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 200,00
11/04/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 200,00
20/04/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863126 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2017 - REF. MARÇO/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 200,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.