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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 261 Data de lançamento: 24/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE. 0,00 228,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2017 VALOR REF. AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE. 228,75
24/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16.409 228,75
03/03/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862998 PAGTO. REF. EMPENHO 261/2017 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 228,75
TOTAL 228,75 228,75 228,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.