Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
261 |
Data de lançamento: |
24/01/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE. |
0,00 |
228,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2017 |
VALOR REF. AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA UTILIZACAO NO POSTO DE SAUDE. |
228,75 |
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24/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16.409 |
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228,75 |
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03/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862998
PAGTO. REF. EMPENHO 261/2017
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 |
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228,75 |
TOTAL |
228,75 |
228,75 |
228,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.